机关部门

审计部

东航审计部是公司经济活动和经营管理的内部监督部门,在公司总经理的直接领导下,接受国家审计机关和上级审计机构的业务指导和监督。依照国家相关法律、法规及有关政策、行业规定和公司的规章制度,按照审计的业务规范、要求和工作程序,负责组织对公司本部、二级单位及公司控股的投资企业的财务收支、经济效益、及领导干部经济责任进行审计监督;对公司重大投资、融资、预决算和经营目标责任制进行审计监督。同时审计部作为公司风险内控管理的综合管理部门,负责组织和推进公司风险管理与内部控制规范体系建设以及风险内控日常管理工作。欢迎加入东航审计部。

审计

岗位描述:

1、制定内审计划,实施内审;检查、测试和评价企业内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况。

2、验证检查预算和决算的执行情况。

3、审查财务和经营资料的合规性、可靠性和完整性等。

4、审查保护资产的方法,和核实资产、债权债务的真实性等。


招聘条件:

1、全日制本科及以上学历,2017届应届毕业生,财务会计、审计、工商管理等相关专业优先。

2、大学英语六级及以上水平。


工作地点:上海